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公司治理

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:

1.稽核主管每月以E-MAIL寄送稽核報告給各獨立董事,若查閱有任何疑問或指示,會致電告知稽核主管。

2.稽核主管列席公司定期性董事會並作稽核業務報告,獨立董事並無反對意見。

3.本公司會計師每年至少一次列席審計委員會中報告財務報告查核或核閱結果,以及其他相關法令要求之溝通事項,本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。

綜合上述,本公司獨立董事可透過董事會及稽核單位定期提供之稽核報告,了解公司的營運與財務狀況及稽核情形,並可透過各種報告及管道(如電話、電子郵件等)與會計師進行良好溝通。

二、歷次獨立董事、內部稽核主管與會計師溝通情形概要如下:

日期 出席人員 溝通事項概要
110/3/29 獨董:林佩樺
   趙國帥
   黃北豪
會計師:吳秋燕
稽核主任:郭安琦
  1. 會計師向審計委員進行簡報及109年度財務報告進行說明。
  2. 會計師針對審計委員及與會人員所詢問問題進行說明溝通。
111/3/28 獨董:周保亨
   洪良志
   黃棟樑
會計師:吳秋燕
稽核主任:郭安琦
  1. 會計師向審計委員進行簡報及110年度財務報告進行說明。
  2. 會計師針對審計委員及與會人員所詢問問題進行說明溝通。
112/3/27 獨董:周保亨
   洪良志
   黃棟樑
會計師:陳珍麗
稽核主任:郭安琦
  1. 會計師向審計委員進行簡報及111年度財務報告進行說明。
  2. 110年審計品質指標報告
  3. 會計師針對審計委員及與會人員所詢問問題進行說明溝通。
112/11/6 獨董:周保亨
   洪良志
   黃棟樑
會計師:陳珍麗
稽核主管郭安琦
  1. 112年度查核規劃報告(1.查核範圍及方法、2.重大會計政策、重大會計估計與重大事件或交易、3.顯著風險暨關鍵查核事項)。
  2. 國際財務報導準則永續揭露準則。
  3. 勤業眾信聯合會計師事務所2023年度透明度報告。
113/3/11 獨董:周保亨
   洪良志
   黃棟樑
會計師:陳珍麗
稽核主管郭安琦
  1. 112年度內部控制聲明書報告。
  2. 會計師向審計委員進行簡報及112年度財務報告查核情形進行說明。
  3. 會計師針對審計委員及與會人員所詢問問題進行說明溝通。

三、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要如下:

日期 出席人員 溝通事項概要
110/3/29 林佩樺
趙國帥
黃北豪
  1. 109年度內部控制聲明書報告。
111/3/28 周保亨
洪良志
黃棟樑
  1. 110年度內部控制聲明書報告。
  2. 111年度內部控制制度聲明書申報作業。
112/3/27 周保亨
洪良志
黃棟樑
  1. 111年度內部控制聲明書報告。
  2. 112年度內部控制制度聲明書申報作業。
113/3/11 周保亨
洪良志
黃棟樑
  1. 112年度內部控制聲明書報告。
  2. 113年度內部控制制度聲明書申報作業。